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并购审计风险及防范研究

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并购审计风险及防范研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-14页
1 绪论第14-22页
  1.1 选题背景与研究意义第14-15页
    1.1.1 研究背景第14页
    1.1.2 研究意义第14-15页
  1.2 文献综述第15-18页
    1.2.1 并购审计风险的成因第15-16页
    1.2.2 并购审计风险的识别第16-17页
    1.2.3 并购审计风险的控制第17-18页
    1.2.4 研究现状评述第18页
  1.3 研究方法与基本思路第18-20页
    1.3.1 研究方法第18页
    1.3.2 基本思路第18-20页
  1.4 研究内容与创新点第20-22页
    1.4.1 研究内容第20页
    1.4.2 创新点第20-22页
2 相关理论分析第22-34页
  2.1 相关概念界定第22-23页
    2.1.1 企业并购第22页
    2.1.2 并购审计风险第22-23页
  2.2 相关理论基础第23-25页
    2.2.1 委托代理理论第23-24页
    2.2.2 信息不对称理论第24页
    2.2.3 现代风险导向审计理论第24-25页
  2.3 并购审计风险的形成和影响因素第25-34页
    2.3.1 并购审计风险的形成第25-27页
    2.3.2 并购审计风险的影响因素第27-34页
3 康华农业借壳案案例描述第34-42页
  3.1 康华农业及步森股份公司简介第34-35页
    3.1.1 康华农业公司简介第34-35页
    3.1.2 步森股份公司简介第35页
  3.2 康华农业借壳案详情描述第35-40页
    3.2.1 康华农业借壳的背景说明第35-36页
    3.2.2 康华农业借壳案造假经过第36-40页
  3.3 康华农业借壳案处罚结果第40-42页
    3.3.1 对康华农业的处罚第40-41页
    3.3.2 对中介机构的处罚第41-42页
4 康华农业借壳案并购审计风险分析第42-53页
  4.1 财务报表层次重大错报风险第42-46页
    4.1.1 购的外在环境造成的高风险第42-44页
    4.1.2 具备行业独特性以及地方保护形成高风险第44-45页
    4.1.3 股权结构失衡导致高风险第45页
    4.1.4 管理层的经营理念落后导致高风险第45-46页
  4.2 认定层次重大错报风险第46-49页
    4.2.1 企业价值评估增值偏差太大第46-47页
    4.2.2 信息不对称导致收入舞弊第47-48页
    4.2.3 被并购方内部控制存在控制风险第48-49页
  4.3 检查风险第49-50页
    4.3.1 注册会计师独立性受到影响第49页
    4.3.2 注册会计师的专业胜任能力不足第49页
    4.3.3 审计程序自身缺陷导致的风险第49-50页
  4.4 立信会计师事务所审计风险控制缺陷第50-53页
    4.4.1 审计人员欠缺职业道德第50页
    4.4.2 盲目招聘实习生第50-51页
    4.4.3 实施函证程序不力第51-52页
    4.4.4 质量控制复核失效第52页
    4.4.5 针对特殊审计风险关注度不够第52-53页
5 并购审计风险的防范措施建议第53-60页
  5.1 对注册会计师的建议第53-55页
    5.1.1 强调注册会计师的职业道德第53页
    5.1.2 保持注册会计师的执业态度第53-54页
    5.1.3 培养注册会计师的职业技能第54-55页
  5.2 对会计师事务所的建议第55-56页
    5.2.1 重视人才管理培养阶段第55页
    5.2.2 完善质量控制制度第55-56页
    5.2.3 强化事务所复核制度建设第56页
  5.3 对外部监管层的建议第56-58页
    5.3.1 注意处罚的时效性第56页
    5.3.2 规范审计服务收费标准第56-57页
    5.3.3 发展商业保险制度第57-58页
  5.4 对中小投资者的建议第58-60页
6 结论与展望第60-62页
  6.1 结论第60页
  6.2 展望第60-62页
参考文献第62-64页
致谢第64-65页
攻读学位期间科研成果第65页

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